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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0023235
Monto de la Factura
₲ 11.454.680
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.685.758
IVA
₲ 1.041.335

Retención DNCP
₲ 39.987
Retención IVA
₲ 312.401
Retención Renta
₲ 416.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-251242
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.454.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.685.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448475
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA , ADQUISICIÓN DE DE EXTINTORES Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac