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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001076
Nro. de Timbrado
17006152
Monto de la Factura
₲ 113.187.058
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.688.549
IVA
₲ 10.289.732

Retención DNCP
₲ 411.589
Retención IVA
₲ 3.086.920
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ITAPOTY SA
RUC
80052690-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-24-245723
Monto Contrato
₲ 360.304.469
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.304.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.249.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453201
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica