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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000258
Nro. de Timbrado
17644360
Monto de la Factura
₲ 37.618.275
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.455.528
IVA
₲ 3.419.843

Retención DNCP
₲ 136.794
Retención IVA
₲ 1.025.953
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-24-243581
Monto Contrato
₲ 366.251.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.251.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.867.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448496
Nombre de la Licitación
REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica