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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001059
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17671961
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 150.480.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            14750
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-08-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-08-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-08-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 140.373.216
        
                                    IVA
                            
            ₲ 13.680.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 530.784
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.104.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.472.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO
        
                                    RUC
                            
            4034771-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30222-25-253327
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 355.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 242.800.734
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 226.516.853
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            463149
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE COCINA CON DEPÓSITO EN POZO COLORADO Y COMUNIDADES INDIGENAS  DEL MUNICIPIO DE VILLA HAYES
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Villa Hayes
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Villa Hayes
        