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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001735
Nro. de Timbrado
17432635
Monto de la Factura
₲ 99.626.660
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
21-03-2025
Fecha Emisión Cheque
21-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.938.993
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 347.788
Retención IVA
₲ 2.717.091
Retención Renta
₲ 3.622.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ADRIAN SOSA AQUINO
RUC
4178533-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-25-249955
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.388.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.004.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte