- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017596
Monto de la Factura
₲ 493.000
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
26-05-2026
Fecha Emisión Cheque
26-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.907
IVA
₲ 44.818
Retención DNCP
₲ 1.721
Retención IVA
₲ 13.445
Retención Renta
₲ 17.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-257904
Monto Contrato
₲ 122.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.250.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.054.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464291
Nombre de la Licitación
MCN N° 53/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
