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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001401
Nro. de Timbrado
17621737
Monto de la Factura
₲ 1.872.724
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.746.741
IVA
₲ 170.248

Retención DNCP
₲ 6.810
Retención IVA
₲ 51.074
Retención Renta
₲ 68.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS MIGUEL AGUILAR YBERBUDEN
RUC
4391917-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-244724
Monto Contrato
₲ 194.946.323
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.816.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.933.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455849
Nombre de la Licitación
Servicio de reparaciones y mantenimiento de vehículos de la flota municipal
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal