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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Nro. de Timbrado
16663381
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
17045
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.870.455
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 140.000
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SETAC S.R.L.
RUC
80002604-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-240438
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.870.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450498
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS, MOCHILAS PULVERIZADORAS Y CORPIDORA ROTATIVA PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz
