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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1583-1584-1585
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17022046
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 45.188.917
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            17341
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 44.962.973
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 180.756
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COOPERATIVA LA PAZ AGRICOLA LIMITADA
        
                                    RUC
                            
            80002955-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30119-24-239508
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 172.995.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 172.825.008
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 171.909.945
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            440497
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO INSTITUCIONAL
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de la Paz
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc la Paz
        