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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001348
Nro. de Timbrado
16712958
Monto de la Factura
₲ 13.181.250
Nro. de Orden de Pago
17188
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.755.854
IVA
₲ 1.198.295

Retención DNCP
₲ 52.725
Retención IVA
₲ 359.489
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 693.750
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-242430
Monto Contrato
₲ 55.499.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.357.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.245.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451181
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLINICOS
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz