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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Nro. de Timbrado
17813505
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.657.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
RUC
3514330-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-251290
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.979.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460752
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande