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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003493
Nro. de Timbrado
17552474
Monto de la Factura
₲ 11.566.910
Nro. de Orden de Pago
901
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.509.076
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 46.268
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ADELA S.A.
RUC
80107385-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30251-24-240457
Monto Contrato
₲ 213.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.589.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.062.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442837
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Puerto Adela
Unidad de Contratación
Municipalidad de Puerto Adela