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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000006
Nro. de Timbrado
18556237
Monto de la Factura
₲ 7.583.838
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
16-02-2026
Fecha Emisión Cheque
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.074.756
IVA
₲ 689.440

Retención DNCP
₲ 26.474
Retención IVA
₲ 206.832
Retención Renta
₲ 275.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ
RUC
3994308-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30186-25-262237
Monto Contrato
₲ 162.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.676.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.495.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
468763
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EMPEDRADOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta