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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000018
Nro. de Timbrado
18615125
Monto de la Factura
₲ 14.615.000
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
07-04-2026
Fecha Emisión Cheque
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.633.934
IVA
₲ 1.328.636

Retención DNCP
₲ 51.020
Retención IVA
₲ 398.591
Retención Renta
₲ 531.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-25-257934
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.283.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.268.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462737
Nombre de la Licitación
LMC N° 03/2025 - Servicio de mantenimiento, reparación e instalación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah