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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 12.486.800
Nro. de Orden de Pago
2098
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.648.596
IVA
₲ 1.135.164

Retención DNCP
₲ 43.590
Retención IVA
₲ 340.549
Retención Renta
₲ 454.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246506
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.484.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.041.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo