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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024081
Nro. de Timbrado
18046595
Monto de la Factura
₲ 14.070.000
Nro. de Orden de Pago
25002280
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.125.520
IVA
₲ 1.279.091

Retención DNCP
₲ 49.117
Retención IVA
₲ 383.727
Retención Renta
₲ 511.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-252236
Monto Contrato
₲ 56.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.642.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.840.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459869
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion