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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000599
Nro. de Timbrado
17719820
Monto de la Factura
₲ 217.254.884
Nro. de Orden de Pago
25001982
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.808.412
IVA
₲ 19.750.444

Retención DNCP
₲ 758.417
Retención IVA
₲ 5.925.133
Retención Renta
₲ 7.900.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.862.744
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-253402
Monto Contrato
₲ 435.320.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.320.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.332.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459873
Nombre de la Licitación
Construcción de baño sexado en la Esc. Bas. 592 San Juan Bosco y construcción de muralla perimetral en la Esc. Bas 179 Prof. Arminda Samaniego
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion