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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003851
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17606985
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4172
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.592.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 545.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.945
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 163.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 218.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
        
                                    RUC
                            
            80016503-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-23018-24-246950
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.994.764
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 27.980.944
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441606
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
        