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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000238
Nro. de Timbrado
17185657
Monto de la Factura
₲ 236.764.500
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.803.553
IVA
₲ 21.524.045

Retención DNCP
₲ 826.523
Retención IVA
₲ 6.457.214
Retención Renta
₲ 9.470.580
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-244597
Monto Contrato
₲ 236.764.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.557.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.803.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439925
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RACK TIPO PICKING _ESTANTE PARA UBICACION DE DOCUMENTOS - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill