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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025152
Nro. de Timbrado
18018047
Monto de la Factura
₲ 273.134.500
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.799.725
IVA
₲ 24.830.409
Retención DNCP
₲ 953.488
Retención IVA
₲ 7.449.123
Retención Renta
₲ 9.932.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Ramon Lopez Alfonzo
RUC
1566631-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-25-259966
Monto Contrato
₲ 557.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.833.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476311
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY – PRIMERA ETAPA
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
