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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000355
Nro. de Timbrado
17881974
Monto de la Factura
₲ 21.830.000
Nro. de Orden de Pago
13951
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.364.612
IVA
₲ 1.984.545

Retención DNCP
₲ 76.207
Retención IVA
₲ 595.363
Retención Renta
₲ 793.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Oscar Tomas Benítez Da Costa
RUC
1589052-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-254763
Monto Contrato
₲ 109.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.064.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.965.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
471937
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE CALLE CORONEL BERNAL – BARRIO CENTRO
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu