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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Nro. de Timbrado
18340328
Monto de la Factura
₲ 105.691.572
Nro. de Orden de Pago
1656
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.553.774
IVA
Retención DNCP
₲ 372.803
Retención IVA
₲ 2.882.497
Retención Renta
₲ 2.882.498
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO YSA S.R.L.
RUC
80010995-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-259938
Monto Contrato
₲ 528.457.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.472.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.016.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473831
Nombre de la Licitación
READECUACION EDILICIA PARA EL PROYECTO ARTESANO ROGA EN EL LOCAL DE LA GOBERNCION
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera
