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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000011
Nro. de Timbrado
18299091
Monto de la Factura
₲ 99.940.773
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.136.940
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 352.518
Retención IVA
₲ 2.725.658
Retención Renta
₲ 2.725.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-261068
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.940.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.136.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
476062
Nombre de la Licitación
Servicios De Mantenimiento Correctivo De Aires Acondicionados De La Gobernacion
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera