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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003087
Monto de la Factura
₲ 3.092.650
Nro. Solicitud de Transferencia
94661
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.910.365

Retención DNCP
₲ 11.176
Retención IVA
₲ 54.696
Retención Renta
₲ 116.413
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236479
Monto Contrato
₲ 186.875.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.023.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.023.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma