Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000384
Monto de la Factura
₲ 25.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.138.082
Retención DNCP
₲ 90.327
Retención IVA
₲ 705.682
Retención Renta
₲ 940.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233647
Monto Contrato
₲ 10.940.174.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.142.793.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.142.793.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)