Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000133
Monto de la Factura
₲ 185.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143437
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.893.298
Retención DNCP
₲ 655.544
Retención IVA
₲ 5.068.636
Retención Renta
₲ 5.068.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233647
Monto Contrato
₲ 10.940.174.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.142.793.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.142.793.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)