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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 83.713.636
Nro. Solicitud de Transferencia
7529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.005.054

Retención DNCP
₲ 292.237
Retención IVA
₲ 2.283.099
Retención Renta
₲ 3.044.132
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226731
Monto Contrato
₲ 8.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.616.340.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.611.920.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY