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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0096939
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819

Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233640
Monto Contrato
₲ 1.305.457.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.341.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.912.138

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)