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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 173.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165655
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.025.209

Retención DNCP
₲ 632.686
Retención IVA
₲ 2.471.429
Retención Renta
₲ 6.590.476
Multa
₲ 1.280.200

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236185
Monto Contrato
₲ 27.045.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.355.302.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.355.302.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)