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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 417.644.530
Nro. Solicitud de Transferencia
151870
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.978.581

Retención DNCP
₲ 1.473.146
Retención IVA
₲ 11.390.305
Retención Renta
₲ 11.390.305
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
RUC
80025961-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226730
Monto Contrato
₲ 9.327.376.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.726.627.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.710.254.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY