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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001031
Monto de la Factura
₲ 1.504.251.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39303
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.432.834.892

Retención DNCP
₲ 5.558.566
Retención IVA
₲ 21.489.300
Retención Renta
₲ 42.978.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXXEL TECHNOLOGIES S.A
RUC
80024779-5
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228934
Monto Contrato
₲ 10.028.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.895.033.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.895.033.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421564
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO DORNASA ALFA PARA PACIENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)