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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005028
Monto de la Factura
₲ 130.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.665.274

Retención DNCP
₲ 459.780
Retención IVA
₲ 3.555.000
Retención Renta
₲ 3.555.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOREIRA Y NÚÑEZ S.A.
RUC
80086721-1
Número de Contrato
302/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231028
Monto Contrato
₲ 6.380.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.065.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.065.748

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430807
Nombre de la Licitación
LPN 67/23 - "SERVICIO DE HEMODIÁLISIS ADULTOS PARA ALTO PARANÁ Y CNEL. OVIEDO DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)