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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0141713
Monto de la Factura
₲ 592.526.835
Nro. Solicitud de Transferencia
44634
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.754.508

Retención DNCP
₲ 2.090.004
Retención IVA
Retención Renta
₲ 16.159.823
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236806
Monto Contrato
₲ 20.712.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.979.884.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.979.884.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421969
Nombre de la Licitación
LPN Nº 31/2023 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE VIH/SIDA-ITS - MSPYBS COBERTURA 24 MESES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)