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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005254
Monto de la Factura
₲ 277.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54505
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.021.890

Retención DNCP
₲ 1.013.029
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.552.381
Multa
₲ 1.412.700

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236882
Monto Contrato
₲ 2.216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.957.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.957.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)