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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000753
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121797
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.504.092

Retención DNCP
₲ 83.383
Retención IVA
₲ 325.714
Retención Renta
₲ 868.571
Multa
₲ 18.240

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231893
Monto Contrato
₲ 10.944.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.100.707.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.100.707.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430765
Nombre de la Licitación
LPN N° 66/2023 - "ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS ALIMENTICIAS ESPECÍFICAS PARA PACIENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)