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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000435
Monto de la Factura
₲ 1.362.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50163
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.997.061

Retención DNCP
₲ 4.982.272
Retención IVA
₲ 19.462.000
Retención Renta
₲ 51.898.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231893
Monto Contrato
₲ 10.944.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.100.707.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.100.707.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430765
Nombre de la Licitación
LPN N° 66/2023 - "ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS ALIMENTICIAS ESPECÍFICAS PARA PACIENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)