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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000147
Monto de la Factura
₲ 16.994.250
Nro. Solicitud de Transferencia
7969
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.661.900

Retención DNCP
₲ 59.325
Retención IVA
₲ 463.480
Retención Renta
₲ 617.973
Multa
₲ 353.480

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
631
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228376
Monto Contrato
₲ 1.718.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.353.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.353.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)