Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029232
Monto de la Factura
₲ 100.899.960
Nro. Solicitud de Transferencia
167144
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.506.571
Retención DNCP
₲ 355.902
Retención IVA
₲ 2.751.817
Retención Renta
₲ 2.751.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227581
Monto Contrato
₲ 12.493.848.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.777.534.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.777.534.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)