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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000209
Monto de la Factura
₲ 602.066.754
Nro. Solicitud de Transferencia
172080
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.572.182

Retención DNCP
₲ 2.123.654
Retención IVA
₲ 16.420.002
Retención Renta
₲ 16.420.002
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227581
Monto Contrato
₲ 12.493.848.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.760.164.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.760.164.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)