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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001320
Monto de la Factura
₲ 206.884.034
Nro. Solicitud de Transferencia
10146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.815.919

Retención DNCP
₲ 722.213
Retención IVA
₲ 5.642.292
Retención Renta
₲ 7.523.056
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
629
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228384
Monto Contrato
₲ 66.703.573.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.100.225.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.100.225.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)