Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001099
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 150.210.421
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            120927
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-08-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-09-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-09-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 140.127.205
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 524.371
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.096.648
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.462.197
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80008449-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            629
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-23-228384
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 66.703.573.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 37.100.225.660
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.100.225.660
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405211
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        