Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 6.387.840
Nro. Solicitud de Transferencia
162926
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.898.183
Retención DNCP
₲ 22.532
Retención IVA
₲ 174.214
Retención Renta
₲ 174.214
Multa
₲ 113.065
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236250
Monto Contrato
₲ 302.966.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.291.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.291.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)