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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162951
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.740.966

Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
₲ 34.560

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236250
Monto Contrato
₲ 302.966.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.291.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.291.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)