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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0091861
Monto de la Factura
₲ 23.258.920
Nro. Solicitud de Transferencia
22940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.887.112

Retención DNCP
₲ 82.076
Retención IVA
₲ 634.607
Retención Renta
₲ 634.607
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
761
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227382
Monto Contrato
₲ 1.736.020.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.041.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.999.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)