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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002690
Monto de la Factura
₲ 56.941.170
Nro. Solicitud de Transferencia
38268
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.600.700

Retención DNCP
₲ 198.776
Retención IVA
₲ 1.552.941
Retención Renta
₲ 2.070.588
Multa
₲ 518.165

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233943
Monto Contrato
₲ 9.467.868.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.107.087.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.107.084.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)