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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005232
Monto de la Factura
₲ 20.456.700
Nro. Solicitud de Transferencia
140454
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.076.634

Retención DNCP
₲ 71.412
Retención IVA
₲ 557.910
Retención Renta
₲ 743.880
Multa
₲ 6.864

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233943
Monto Contrato
₲ 9.467.868.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.958.184.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.958.181.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)