Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003269
Monto de la Factura
₲ 13.818.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173705
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.003.366
Retención DNCP
₲ 48.740
Retención IVA
₲ 376.855
Retención Renta
₲ 376.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233943
Monto Contrato
₲ 9.467.868.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.107.087.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.107.084.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)