Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0018872
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 96.466.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            126033
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-08-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 90.778.890
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 340.262
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.630.891
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.630.891
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
        
                                    RUC
                            
            80048397-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            222
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-23-232415
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.245.434.750
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.125.098.180
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.119.121.893
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418927
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Nº 88/2022 - "PROVISIÓN DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES, RESPONSABLES DE PACIENTES PEDIÁTRICOS Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA - CENQUER"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        