Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004754
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.926.560
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            188109
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-11-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.754.027
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.323
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 79.815
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 79.815
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIEGEN S.A.
        
                                    RUC
                            
            80037885-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            201
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-23-236880
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.613.864.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.698.608.128
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.698.608.128
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            430456
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        