Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005522
Monto de la Factura
₲ 139.818.042
Nro. Solicitud de Transferencia
172654
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.163.432
Retención DNCP
₲ 516.661
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.994.801
Multa
₲ 13.982
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
181-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227880
Monto Contrato
₲ 1.272.647.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.767.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.225.767.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421679
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)